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Documentos en la biblioteca con la clasificación 657 (241)
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ABC DE LA CONTABILIDAD / DEMOSTENES ROJAS R.
Título : ABC DE LA CONTABILIDAD Tipo de documento: texto impreso Autores: DEMOSTENES ROJAS R., AUTOR Mención de edición: 4 ED. ACTUALIZADA Editorial: BOGOTA [COLOMBIA] : MCGRAW-HILL Número de páginas: /3 V./ Il.: ILUS.; GRAFS.; TBLS. ISBN/ISSN/DL: 958-600-004-4 Idioma : Español (spa) Clasificación: CONTABILIDAD Clasificación: 657 Nota de contenido: BIBLIOTECA TIENE V.1. Link: https://biblioteca.comfamiliar.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display& Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Ejemplar Volumen 00003023 657 R628 LIBRO Tubará General Disponible 1 ABC DE LA CONTABILIDAD / DEMOSTENES ROJAS R.
Título : ABC DE LA CONTABILIDAD Tipo de documento: texto impreso Autores: DEMOSTENES ROJAS R., AUTOR ; NESTOR ALVAREZ REYES, REV. TECN. Mención de edición: 5 ED. Editorial: BOGOTA [COLOMBIA] : MCGRAW-HILL Fecha de publicación: 1982 Número de páginas: 149 P. Il.: ILUS.; GRAFS.; TBLS. ISBN/ISSN/DL: 968-451-411-5 Idioma : Español (spa) Clasificación: CONTABILIDAD Clasificación: 657 Link: https://biblioteca.comfamiliar.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display& Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Ejemplar Volumen 00003026 657 R628A LIBRO Pozo de la Palabra General Disponible 1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS E.R.M. Y LA AUDITORÍA INTERNA / RODRIGO ESTUPIÑAN GAITAN
Título : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS E.R.M. Y LA AUDITORÍA INTERNA Tipo de documento: texto impreso Autores: RODRIGO ESTUPIÑAN GAITAN, AUTOR Mención de edición: 2 EDICIÓN Editorial: BOGOTA [COLOMBIA] : ECOE Fecha de publicación: 2014 Colección: CIENCIAS EMPRESARIALES-AUDITORIA Número de páginas: 480 Páginas Il.: 25 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-958-771-112-7 Idioma : Español (spa) Clasificación: ADMISTRACIÓN DE RIESGOS
AUDITORÍA INTERNA
GESTION FINANCIERAClasificación: 657 Resumen: A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema de control interno.
El establecimiento de objetivos relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento, pueden ser explícitos o implícitos, generales o impactos potenciales relacionados con: 1) cambios en el entorno, 2) redefinición de la política institucional, 3) reorganizaciones o reestructuraciones internas, 4) ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes, 5) nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías, 6) aceleración del crecimiento y 7) nuevos productos, actividades o funciones. Todo ello se replantea en esta segunda edición de Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna.
Las Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NIEPAI) actualizadas se presentan con sus correspondientes “consejos para la práctica”, así como las indicaciones para el Auditor Interno; y los nuevos enfoques dentro de los métodos de “Auditoría Bajo Riesgo”.Link: https://biblioteca.comfamiliar.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display& Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Ejemplar Volumen 111512 657.458 E79 LIBRO Centro Cultural Comfamiliar General Disponible 1 ANALISIS DE COSTOS / CARLOS FERNANDO CUEVAS VILLEGAS
Título : ANALISIS DE COSTOS : PLANEACION Y CONTROL Tipo de documento: texto impreso Autores: CARLOS FERNANDO CUEVAS VILLEGAS, AUTOR Editorial: CALI [COLOMBIA] : ICESI Fecha de publicación: 1995 Colección: SERIE TEXTOS UNIVERSITARIOS DEL ICESI, V.24 Número de páginas: 295 P. Il.: ILUS.; GRAFS.; TBLS. ISBN/ISSN/DL: 958-9279-10-4 Idioma : Español (spa) Clasificación: CONTABILIDAD DE COSTOS Clasificación: 657 Link: https://biblioteca.comfamiliar.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display& Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Ejemplar Volumen 022959 657.42 C965 LIBRO Centro Cultural Comfamiliar General Excluido de préstamo 1 24 022960 657.42 C965 LIBRO Centro Cultural Comfamiliar General Excluido de préstamo 2 24 ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION FINANCIERA REEXPRESADA / ALBERTO GARCIA MENDOZA
Título : ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION FINANCIERA REEXPRESADA Tipo de documento: texto impreso Autores: ALBERTO GARCIA MENDOZA, AUTOR Mención de edición: 2 ED. Editorial: MEXICO [MEXICO] : CECSA Fecha de publicación: 1995 Número de páginas: 491 P. Il.: TBLS. ISBN/ISSN/DL: 968-26-1150-4 Idioma : Español (spa) Clasificación: ESTADOS FINANCIEROS Clasificación: 657 Link: https://biblioteca.comfamiliar.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display& Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Ejemplar Volumen 022938 657.3 G216 LIBRO Centro Cultural Comfamiliar General Excluido de préstamo 1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / ROSA MARIA DEL CONSUELO ARIAS ANAYA
PermalinkANALISIS PRACTICO DE ESTADOS FINANCIEROS / ROY A. FOULKE
PermalinkAUDITORIA / LAWRENCE L. VANCE
PermalinkLA AUDITORIA ADMINISTRATIVA / JOSE ANTONIO FERNANDEZ ARENA
PermalinkAUDITORIA ADMINISTRATIVA CON CUESTIONARIOS DE TRABAJO / ROBERT J. THIERAUF
PermalinkAUDITORIA / ALVIN A. ARENS
PermalinkAUDITORIA Y CONTROL INTERNO / GUSTAVO CEPEDA ALONSO
PermalinkAUDITORIA DEL SECTOR SOLIDARIO / HERNAN CARDOZO CUENCA
PermalinkAUDITORIA DEL SECTOR SOLIDARIO / HERNAN CARDOZO CUENCA
PermalinkAUDITORÍA FINANCIERA BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES / CARLOS ALBERTO MONTES SALAZAR
PermalinkAUDITORIA DE INFORMACION FINANCIERA / SAMUEL ALBERTO MANTILLA BLANCO
PermalinkAUDITORIA EN INFORMATICA / JOSE ANTONIO ECHENIQUE
PermalinkAUDITORIA INFORMATICA / JOSE DAGOBERTO PINILLA FORERO
PermalinkAUDITORIA EN INFORMATICA / ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ
PermalinkAUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / PEDRO H. REYES P.
PermalinkAUDITORIA / CARLOS A. SLOSSE
PermalinkAUDITORIA OPERACIONAL / ADOLFO ESCUDERO
PermalinkAUDITORIA / ARTHUR W. HOLMES
PermalinkCASH-FLOW / PEDRO RIVERO TORRE
PermalinkCOMITES DE AUDITORIA EFECTIVOS / CESAR CHENG VARGAS
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